14-2-3264 Importer Questionnaire

Information collections for import injury investigations (producers, importers, purchasers, and foreign producer questionnaires and institution notices for 5-year reviews)

MSG_U.S. Importer Questionnaire

Monosodium Glutamate from China and Japan, Inv. No. 701-503 (Final)

OMB: 3117-0016

Document [pdf]
Download: pdf | pdf
OMB No. 3117‐0016/USITC No. 14‐2‐3264; Expiration Date: 6/30/2017 
(No response is required if currently valid OMB control number is not displayed) 

 

U.S. IMPORTERS’ QUESTIONNAIRE 
 
MONOSODIUM GLUTAMATE FROM CHINA AND INDONESIA 
 
 
This questionnaire must be received by the Commission by no later than JULY 24, 2014 
 
See the last page of this questionnaire for filing instructions. 
 
The  information  called  for  in  this  questionnaire  is  for  use  by  the  United  States  International  Trade  Commission  in 
connection  with  its  antidumping  duty  investigations  concerning  monosodium  glutamate  (“MSG”)  from  China  and 
Indonesia (Inv. Nos. 731‐TA‐1229‐1230 (Final)).    The information requested in the questionnaire is requested under the 
authority  of  the  Tariff  Act  of  1930,  Title  VII.    This  report  is  mandatory  and  failure  to  reply  as  directed  can  result  in  a 
subpoena  or  other  order  to  compel  the  submission  of  records  or  information  in  your  firm’s  possession  (19  U.S.C.  § 
1333(a)). 
 
Name of firm            

 

Address            

 

City            

  State      

  Zip Code            

Website address            

 
 

Has your firm imported MSG (as defined on the next page) from any country at any time since January 1, 2011? 

 NO 

(Sign the certification below and promptly return only this page of the questionnaire to the Commission) 

 YES 

(Complete all parts of the questionnaire, and return the entire questionnaire to the Commission). 

 

Return questionnaire via the U.S. International Trade Commission Drop Box by clicking on the 
following link:  https://dropbox.usitc.gov/oinv/. (use the following PIN:  MSG) 
 
CERTIFICATION 
 
I  certify  that  the  information  herein  supplied  in  response  to  this  questionnaire  is  complete  and  correct  to  the  best  of  my 
knowledge and belief and understand that the information submitted is subject to audit and verification by the Commission. 
 
By  means  of  this  certification  I  also  grant  consent  for  the  Commission,  and  its  employees  and  contract  personnel,  to  use  the 
information provided in this questionnaire and throughout this proceeding in any other import‐injury proceedings conducted by 
the Commission on the same or similar merchandise.  
 
I  acknowledge  that  information  submitted  in  this  questionnaire  response  and  throughout  this  proceeding  may  be  used  by  the 
Commission, its employees, and contract personnel who are acting in the capacity of Commission employees, for developing or 
maintaining the records of this proceeding or related proceedings for which this information is submitted, or in internal audits and 
proceedings relating to the programs and operations of the Commission pursuant to 5 U.S.C. Appendix 3.  I understand that all 
contract personnel will sign non‐disclosure agreements. 
 
      
                  
                 
 
Name of Authorized Official                    Title of Authorized Official  
Date 
 
 
     Phone:            
                  
 
Signature 
 

 
 Fax:            

        Email address 
 

Business Proprietary 
 
U.S. Importers’ Questionnaire ‐ MSG 

Page 2 

PART I.—GENERAL INFORMATION 
 
Background.   
 
This proceeding was instituted in response to a petition filed on September 16, 2013 by Ajinomoto 
North America Inc. (“AJINA”), Itasca, Illinois. 
 
Antidumping duties may be assessed on the subject imports as a result of these proceedings if the 
Commission makes an affirmative determination of injury, threat, or material retardation, and if the U.S. 
Department of Commerce makes an affirmative determination of dumping. 
 
Merchandise covered by these investigations. 
 
Monosodium glutamate (“MSG”) or “subject product” covered by these investigations is monosodium 
glutamate (MSG), whether or not blended or in solution with other products. Specifically, MSG that has 
been blended or is in solution with other product(s) is included in this scope when the resulting mix 
contains 15% or more of MSG by dry weight. Products with which MSG may be blended include, but are 
not limited to, salts, sugars, starches, maltodextrins, and various seasonings. Further, MSG is included in 
this investigation regardless of physical form (including, but not limited to, substrates, solutions, dry 
powders of any particle size, or unfinished forms such as MSG slurry), end‐use application, or packaging. 
 
MSG has a molecular formula of C5H8NO4Na, a Chemical Abstract Service (CAS) registry number of 
6106‐04‐3, and a Unique Ingredient Identifier (UNII) number of W81N5U6R6U.1 
 
MSG is currently classified in the Harmonized Tariff Schedule (HTS) of the United States at subheading 
2922.42.10.00. Merchandise subject to the investigation may also enter under HTS subheadings 
2922.42.50.00, 2103.90.72.00, 2103.90.74.00, 2103.90.78.00, 2103.90.80.00, and 2103.90.90.91. The 
tariff classifications, CAS registry number, and UNII number are provided for convenience and customs 
purposes; however, the written description of the scope is dispositive. 
 
Service of questionnaire response(s).‐‐In the event that your firm is a party to this proceeding, you are 
required to serve a copy of the questionnaire(s), once completed, on parties to the proceeding that are 
subject to administrative protective order (see 19 CFR ' 207.7).  A list of such parties is maintained by 
the Commission=s Secretary and may be obtained by calling 202‐205‐1803.  A certificate of service must 
accompany the copy of the completed questionnaire(s) you submit (see 19 CFR ' 207.7). 
 
Confidentiality.‐‐The commercial and financial data furnished in response to the enclosed 
questionnaire(s) that reveal the individual operations of your firm will be treated as confidential by the 
Commission to the extent that such data are not otherwise available to the public and will not be 
disclosed except as may be required by law (see 19 U.S.C. ' 1677f).  Such confidential information will 
not be published in a manner that will reveal the individual operations of your firm; however, general 
characterizations of numerical business proprietary information (such as discussion of trends) will be 
treated as confidential business information only at the request of the submitter for good cause shown. 
 

1

 Commission staff recognizes that the chemical formula in the scope as written reflects the anhydrous (no water) 
form of MSG, while the CAS and UNII numbers in the scope reference the monohydrated (one water molecule) 
form of MSG. The correct chemical formula corresponding to the CAS and UNII numbers referenced in the scope 
can be expressed as C5H8NO4Na•H2O or C5H10NO5Na. 

Business Proprietary 
 
U.S. Importers’ Questionnaire ‐ MSG 

Page 3 

Verification.‐‐The information submitted in the enclosed questionnaire(s) is subject to audit and 
verification by the Commission.  To facilitate possible verification of data, please keep all of your files, 
worksheets, and supporting documents used in the preparation of the questionnaire response(s). 
 
Release of information.‐‐The information provided by your firm in response to the questionnaire(s), as 
well as any other business proprietary information submitted by your firm to the Commission in 
connection with this proceeding, may become subject to, and released under, the administrative 
protective order provisions of the Tariff Act of 1930 (19 U.S.C. ' 1677f) and section 207.7 of the 
Commission=s Rules of Practice and Procedure (19 CFR ' 207.7).  This means that certain lawyers and 
other authorized individuals may temporarily be given access to the information for use in connection 
with this proceeding or other import‐injury proceedings conducted by the Commission on the same or 
similar merchandise; those individuals would be subject to severe penalties if the information were 
divulged to unauthorized individuals. 
 
I‐1. 

 

 
I‐2. 

OMB statistics.‐‐Please report below the actual number of hours required and the cost to your 
firm of preparing the reply to this questionnaire and completing the form. We are also 
interested in any comments you may have for improving this questionnaire in general or the 
clarity of specific questions.  Please attach such comments to your firm’s response or send them 
to the above address. 
Hours 

Dollars 

      

      

 
The questions in this questionnaire have been reviewed with market participants to ensure that 
issues of concern are adequately addressed and that data requests are sufficient, meaningful, 
and as limited as possible.  Public reporting burden for this questionnaire is estimated to 
average 40 hours per response, including the time for reviewing instructions, searching existing 
data sources, gathering the data needed, and completing and reviewing the questionnaire.  
Send comments regarding the accuracy of this burden estimate or any other aspect of this 
collection of information, including suggestions for reducing the burden, to the Office of 
Investigations, U.S. International Trade Commission, 500 E Street, SW, Washington, DC  20436. 
Establishments covered.‐‐Provide the name and address of establishment(s) covered by this 
questionnaire.  If your firm is publicly traded, please specify the stock exchange and trading 
symbol. 

 
“Establishment”‐‐Each facility of a firm involved in the production, importation, and/or 
purchase of the subject product, including auxiliary facilities operated in conjunction with 
(whether or not physically separate from) such facilities. 
 
        

 

 

 

 

 

 

 

Business Proprietary 
 
U.S. Importers’ Questionnaire ‐ MSG 
I‐3. 

Ownership.‐‐Is your firm owned, in whole or in part, by any other firm? 
 
 No   
 Yes‐‐List the following information 
 
Firm name 

I‐4. 

Extent of 
ownership 
(percent) 

Address 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      
 
      
 
      
 
 
Related importers/exporters.‐‐Does your firm have any related firms, either domestic or 
foreign, that are engaged in importing the subject product from China or Indonesia into the 
United States or that are engaged in exporting the subject product from China or Indonesia to 
the United States? 
 
 No   
 Yes‐‐List the following information. 
 
Firm name 

 
I‐5. 

Page 4 

Address

Affiliation

      

 

      

 

      

      

 

      

 

      

      

 

      

 

      

Related producers.‐‐Does your firm have any related firms, either domestic or foreign, that are 
engaged in the production of the subject product? 
 
 No   
 Yes‐‐List the following information. 
 
Firm name 

Address

Affiliation

      

 

      

 

      

      

 

      

 

      

      

 

      

 

      

 
 
I‐6. 

Importing operations.‐‐Please indicate the nature of your firm’s importing operations on the 
subject product. More than one answer may be applicable. 

 
Importer of record 
 

 

  

  

Takes title to the 
imported product(s) 
 

Consignee of the 
imported product(s) 
 

Customs broker or 
freight forwarder 
 

Business Proprietary 
 
U.S. Importers’ Questionnaire ‐ MSG 
 
I‐7. 

Page 5 

Consignee.‐‐If your firm is an importer of record of the subject product but is not the consignee, 
please list the consignees below (firm name, address, telephone number, and individual to 
contact). 

 
Firm name 

 
I‐8. 

Contact person 
and phone 
number 

Address 

      

 

      

 

      

      

 

      

 

      

      

 

      

 

      

FTZ, TIB, and bonded warehouses.‐‐Please indicate whether your firm enters the subject 
product into, or withdraws such merchandise from, foreign trade zones or bonded warehouses. 
Also indicate whether your firm imports the subject product under the TIB (temporary 
importation under bond) program. 

 
“Foreign trade zone” is a designated location in the United States where firms utilize special 
procedures that allow delayed or reduced customs duty payments on foreign merchandise, as 
well as other savings.  A foreign trade zone must be designed as such pursuant to the rules and 
procedures set forth in the Foreign‐Trade Zones Act, 19 U.S.C. §§ 81a‐81u. 
 

 
I‐9. 

“Bonded warehouse” is a secured facility supervised by U.S. customs, where dutiable landed 
imports are stored pending their re‐export, or release after payment of import duties, taxes, and 
other charges. A bonded warehouse must be designed as such pursuant to the rules and 
procedures set forth in 19 U.S. Code § 1555.  
 
“Temporary Importation under Bond (“TIB”) program” is a procedure whereby, imported 
merchandise may be entered under certain conditions for a limited time into the United States 
free of duty. Under the program, an importer posts a bond for twice the amount of duty, taxes, 
etc. that would otherwise be owed on the importation and agrees to export or destroy the 
merchandise within a specified time or pay liquidated damages.  This program is restricted to 
certain categories of merchandise listed in subheadings 9813.00.05 through 9813.00.75 of the 
Harmonized Tariff Schedule (HTS). 
 
No 
Yes 
FTZ 
 
 
Bonded warehouses 
 
 
TIB 
 
 
 
 
 
Third‐Country trade activities.‐‐To your knowledge, have the products subject to this 
proceeding been the subject of any other import relief proceedings in the United States or in 
any other countries? 

 
 No 
 

 Yes–Please specify.              
 

 
 

Business Proprietary 
 
U.S. Importers’ Questionnaire ‐ MSG 

Page 6 

Business Proprietary 
 
U.S. Importers’ Questionnaire ‐ MSG 

Page 7 

PART II.‐‐TRADE AND RELATED INFORMATION 
 
Further information on this part of the questionnaire can be obtained from Amy Sherman  
(202‐205‐3289, amy.sherman@usitc.gov).  Supply all data requested on a calendar‐year basis. 
 
II‐1.  Contact information.‐‐ Please identify the responsible individual and the manner by which 
Commission staff may contact that individual regarding the confidential information submitted 
in part II.   
 
Name 
      
Title 
      
Email 
      
Telephone 
      
Fax 
      
 
 
II‐2.  Reasons for importing.‐‐If your firm also produces the subject product in the United States, 
please indicate the reasons for importing this product.  If your firm’s reasons differ by source, 
please elaborate. 
 
        
 
II‐3. 

Changes in operations.‐‐Please indicate whether your firm has experienced any of the following 
changes in relation to the importation of the subject product since January 1, 2011. 

 
(check as many as appropriate)

(please describe) 

  office/warehouse openings ..............            

 

  office/warehouse closings 

      

  relocations 

      

  expansions 

      

  acquisitions 

      

  consolidations 

      

  prolonged shutdowns or 
production curtailments 

      

  revised labor agreements 

      

  other (e.g., technology) 

      

Business Proprietary 
 
U.S. Importers’ Questionnaire ‐ MSG 
II‐4. 
 
 

Page 8 

Arranged imports.‐‐Has your firm arranged for the importation of the subject product for 
delivery after June 30, 2014?   
“Arranged imports” are imports for which your firm has placed an order with a foreign producer 
for subject merchandise, but delivery of those imports is not scheduled to occur until after the 
date listed above. 
 
 No   
 Yes–Fill out the table below. 
 
Country 

Quantity (in 1,000 pounds dry weight of MSG) 

China 

     

Indonesia 

     

 
Definitions for use with questions II‐5a and II‐5b. 
 
“Imports” are defined as those products identified for Customs purposes as imports for 
consumption for which your firm was the importer of record (i.e., was responsible for paying 
any import duty) or consignee (i.e., to which the merchandise was first delivered). 
 
“Import quantities” Quantities reported should be net of returns.  
 
“Import values” Values reported should be landed, duty‐paid values at the U.S. port of entry, 
including ocean freight and insurance costs, brokerage charges, and import duties (i.e., all 
charges except inland freight in the United States). 

 
“U.S. Commercial shipments” are defined as shipments made within the United States as a 
result of an arm’s length commercial transaction in the ordinary course of business. The value of 
a  reported U.S. commercial should be net values (i.e., gross sales values less all discounts, 
allowances, rebates, prepaid freight, and the value of returned goods) in U.S. dollars, f.o.b. your 
point of shipment. 
“Internal consumption” is defined as product consumed internally by your firm. 
 
“Transfers to related firms” are defined as shipments made to related domestic firms. Such 
transactions are valued at fair market value. 
 
“Related firm” is defined as a firm that your firm solely or jointly owns, manages, or otherwise 
controls. Such transactions are valued at fair market value. 
 
“Export shipments” are defined as shipments to destinations outside the United States, 
including shipments to related firms. 
 
“End of period inventories” is defined as finished goods inventory, not raw materials or work in 
progress. 
 
 

Business Proprietary 
 
U.S. Importers’ Questionnaire ‐ MSG 

Page 9 

II‐5a.  IMPORTS FROM CHINA.– Report your firm’s imports and your firm’s shipments and inventories 
of subject product imported from China by your firm during the specified periods. (See 
definitions immediately preceding question II‐5a):  + Link to definitions. 
 

CHINA 
 
Quantity (in 1,000 pounds dry weight of MSG), value (in $1,000) 
Calendar years 
Item 

2011 

2012 

January‐June 
2013 

2013 

2014 

Beginning‐of‐period inventories (quantity) (A) 

     

     

      

     

     

Imports:1 
     Quantity of imports (B) 

     

     

      

     

     

     Value of imports (C) 

     

     

      

     

     

U.S. shipments: 
     Commercial shipments:  
          Quantity of commercial shipments (D) 

     

     

      

     

     

          Value of commercial shipments (E) 

     

     

      

     

     

    Internal consumption/company transfers: 
          Quantity of internal consumption/transfers (F) 

     

     

      

     

     

          Value2 of internal consumption/transfers (G) 

     

     

      

     

     

Export shipments:3 
     Quantity of export shipments (H) 

     

     

      

     

     

     Value of export shipments (I) 

     

     

      

     

     

End‐of‐period inventories  (quantity) (J) 

     

     

      

     

     

Channels of distribution: 
     U.S. commercial shipments to distributors (quantity) (K)

     

     

      

     

     

     U.S. commercial shipments to end users (quantity) (L) 

     

     

      

     

     

4

     1 Please identify the foreign producers, if known: 
      
 
 
 
 
 
     2 Sales to related firms (including internal consumption) must be valued at fair market value.  In the event that your firm uses a 
different basis for valuing these sales within your company, please specify that basis (e.g., cost, cost plus, etc.) and provide value data 
using that basis for each of the periods noted above: 
      
 
 
 
 
 
     3 Identify your firm’s principal export markets:             
 
     4 Reconciliation of data.‐‐Please note that the quantities reported above should reconcile as follows:  beginning‐of‐period inventories 
(A), plus imports (B), less total shipments (D+F+H), equals end‐of‐period inventories (J).  Do the data reported reconcile? 
 
 Yes 
 No‐‐Please explain:             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Business Proprietary 
 
U.S. Importers’ Questionnaire ‐ MSG 

Page 10 

RECONCILIATION OF SHIPMENTS 
 
Please ensure that the quantities reported for channels of distribution (i.e., lines K and L) in each year equal the quantity reported for total 
U.S. shipments (i.e., lines D, and F) in each period.  
 
If the calculated fields below return values other than zero (i.e., “0”), the data in question II‐5 needs to be revised prior to submission to 
the Commission.     
Calendar years 
Reconciliation item 

2011 

U.S. shipments to distributors (K) + U.S. shipments to end 
users (L) ‐ total U.S. shipments (D+ F) = 

2012 
0

January‐June 
2013 

0

2013 

2014 

0 

0

0

RECONCILIATION OF INVENTORY, PRODUCTION, AND SHIPMENTS 
 
Generally, the data reported for the end‐of‐period inventories (i.e., line J) in question II‐5 should be equal to the beginning of period 
inventories (i.e., line A), plus imports (i.e., line B), less total shipments (i.e., lines D, F, and H).   
 
Please ensure that any differences are not due to data entry errors in completing this form, but rather actually reflect your firm's records; 
and also provide any likely explanations for the differences (e.g., theft, loss, damage, record systems issues, et cetera). 
 
If the calculated fields below return values other than zero (i.e., “0”), please correct any data errors in table II‐5 or explain below. 
Calendar years 
Reconciliation item 
Beginning inventories (A) + imports (B) – total shipments 
(D+F+H) – End‐of‐period inventories (J) = 

 

2011 

2012 
0

January‐June 
2013 

0

2013 
0 

2014 
0

0

Business Proprietary 
 
U.S. Importers’ Questionnaire ‐ MSG 

Page 11 

II‐5b.  IMPORTS FROM INDONESIA.– Report your firm’s imports and your firm’s shipments and 
inventories of subject product imported from Indonesia by your firm during the specified 
periods. (See definitions immediately preceding question II‐5a):  + Link to definitions. 
 

INDONESIA 
 
Quantity (in 1,000 pounds dry weight of MSG), value (in $1,000) 
Calendar years 
Item 

2011 

2012 

January‐June 
2013 

2013 

2014 

Beginning‐of‐period inventories (quantity) (A) 

     

     

      

     

     

Imports:1 
     Quantity of imports (B) 

     

     

      

     

     

     Value of imports (C) 

     

     

      

     

     

U.S. shipments: 
     Commercial shipments:  
          Quantity of commercial shipments (D) 

     

     

      

     

     

          Value of commercial shipments (E) 

     

     

      

     

     

    Internal consumption/company transfers: 
          Quantity of internal consumption/transfers (F) 

     

     

      

     

     

          Value2 of internal consumption/transfers (G) 

     

     

      

     

     

Export shipments:3 
     Quantity of export shipments (H) 

     

     

      

     

     

     Value of export shipments (I) 

     

     

      

     

     

End‐of‐period inventories  (quantity) (J) 

     

     

      

     

     

Channels of distribution: 
     U.S. commercial shipments to distributors (quantity) (K) 

     

     

      

     

     

     U.S. commercial shipments to end users (quantity) (L) 

     

     

      

     

     

4

     1 Please identify the foreign producers, if known: 
      
 
 
 
 
 
     2 Sales to related firms (including internal consumption) must be valued at fair market value.  In the event that your firm uses a 
different basis for valuing these sales within your company, please specify that basis (e.g., cost, cost plus, etc.) and provide value data 
using that basis for each of the periods noted above: 
      
 
 
 
 
 
     3 Identify your firm’s principal export markets:             
 
     4 Reconciliation of data.‐‐Please note that the quantities reported above should reconcile as follows:  beginning‐of‐period inventories 
(A), plus imports (B), less total shipments (D+F+H), equals end‐of‐period inventories (J).  Do the data reported reconcile? 
 
 Yes 
 No‐‐Please explain:             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Business Proprietary 
 
U.S. Importers’ Questionnaire ‐ MSG 

Page 12 

RECONCILIATION OF SHIPMENTS 
 
Please ensure that the quantities reported for channels of distribution (i.e., lines K and L) in each year equal the quantity reported for total 
U.S. shipments (i.e., lines D, and F) in each period.  
 
If the calculated fields below return values other than zero (i.e., “0”), the data in question II‐5 needs to be revised prior to submission to 
the Commission.     
Calendar years 
Reconciliation item 

2011 

U.S. shipments to distributors (K) + U.S. shipments to end 
users (L) ‐ total U.S. shipments (D+ F) = 

2012 
0

January‐June 
2013 

0

2013 

2014 

0 

0

0

RECONCILIATION OF INVENTORY, PRODUCTION, AND SHIPMENTS 
 
Generally, the data reported for the end‐of‐period inventories (i.e., line J) in question II‐5 should be equal to the beginning of period 
inventories (i.e., line A), plus imports (i.e., line B), less total shipments (i.e., lines D, F, and H).   
 
Please ensure that any differences are not due to data entry errors in completing this form, but rather actually reflect your firm's records; 
and also provide any likely explanations for the differences (e.g., theft, loss, damage, record systems issues, et cetera). 
 
If the calculated fields below return values other than zero (i.e., “0”), please correct any data errors in table II‐5 or explain below. 
Calendar years 
Reconciliation item 
Beginning inventories (A) + imports (B) – total shipments 
(D+F+H) – End‐of‐period inventories (J) = 

2011 

2012 
0

January‐June 
2013 

0

2013 
0 

2014 
0

0

Business Proprietary 
 
U.S. Importers’ Questionnaire ‐ MSG 
II‐5c. 

Page 13 

IMPORTS FROM ALL OTHER SOURCES COMBINED.– Report your firm’s imports and your firm’s 
shipments and inventories of subject product imported from all other sources combined (e.g., 
sources other than China and Indonesia) by your firm during the specified periods. (See 
definitions immediately preceding question II‐5a):  + Link to definitions. 

 

ALL OTHER SOURCES COMBINED 
(List sources:            
 

) 
Quantity (in 1,000 pounds dry weight of MSG), value (in $1,000) 
Calendar years 

Item 
Beginning‐of‐period inventories (quantity) (A) 

2011 
     

2012 
     

January‐June 
2013 
      

2013 
     

2014 
     

1

Imports:  
     Quantity of imports (B) 

     

     

      

     

     

     Value of imports (C) 

     

     

      

     

     

U.S. shipments: 
     Commercial shipments:  
          Quantity of commercial shipments (D) 

     

     

      

     

     

          Value of commercial shipments (E) 

     

     

      

     

     

    Internal consumption/company transfers: 
          Quantity of internal consumption/transfers (F) 

     

     

      

     

     

          Value  of internal consumption/transfers (G) 

     

     

      

     

     

Export shipments:3 
     Quantity of export shipments (H) 

     

     

      

     

     

     Value of export shipments (I) 

     

     

      

     

     

End‐of‐period inventories4 (quantity) (J) 

     

     

      

     

     

2

Channels of distribution: 
     U.S. commercial shipments to distributors (quantity) (K)

     

     

      

     

     

     U.S. commercial shipments to end users (quantity) (L) 

     

     

      

     

     

     1 Please identify the foreign producers, if known: 
      
 
 
 
 
 
     2 Sales to related firms (including internal consumption) must be valued at fair market value.  In the event that your firm uses a 
different basis for valuing these sales within your company, please specify that basis (e.g., cost, cost plus, etc.) and provide value data 
using that basis for each of the periods noted above: 
      
 
 
 
 
 
     3 Identify your firm’s principal export markets:             
 
     4 Reconciliation of data.‐‐Please note that the quantities reported above should reconcile as follows:  beginning‐of‐period inventories 
(A), plus imports (B), less total shipments (D+F+H), equals end‐of‐period inventories (J).  Do the data reported reconcile? 
 
 Yes 
 No‐‐Please explain:             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Business Proprietary 
 
U.S. Importers’ Questionnaire ‐ MSG 

Page 14 

RECONCILIATION OF SHIPMENTS 
 
Please ensure that the quantities reported for channels of distribution (i.e., lines K and L) in each year equal the quantity reported for total 
U.S. shipments (i.e., lines D, and F) in each period.  
 
If the calculated fields below return values other than zero (i.e., “0”), the data in question II‐5 needs to be revised prior to submission to 
the Commission.     
Calendar years 
Reconciliation item 

2011 

U.S. shipments to distributors (K) + U.S. shipments to end 
users (L) ‐ total U.S. shipments (D+ F) = 

2012 
0

January‐June 
2013 

0

2013 

2014 

0 

0

0

RECONCILIATION OF INVENTORY, PRODUCTION, AND SHIPMENTS 
 
Generally, the data reported for the end‐of‐period inventories (i.e., line J) in question II‐5 should be equal to the beginning of period 
inventories (i.e., line A), plus imports (i.e., line B), less total shipments (i.e., lines D, F, and H).   
 
Please ensure that any differences are not due to data entry errors in completing this form, but rather actually reflect your firm's records; 
and also provide any likely explanations for the differences (e.g., theft, loss, damage, record systems issues, et cetera). 
 
If the calculated fields below return values other than zero (i.e., “0”), please correct any data errors in table II‐5 or explain below. 
Calendar years 
Reconciliation item 
Beginning inventories (A) + imports (B) – total shipments 
(D+F+H) – End‐of‐period inventories (J) = 

 

2011 

2012 
0

January‐June 
2013 

0

2013 
0 

2014 
0

0

Business Proprietary 
 
U.S. Importers’ Questionnaire ‐ MSG 

Page 15 

PART III.‐‐PRICING AND RELATED INFORMATION 
 
Further information on this part of the questionnaire can be obtained from Michele Breaux (202‐205‐
2781, Michele.breaux@usitc.gov). 
 
III‐1.  Contact information.‐‐ Please identify the responsible individual and the manner by which 
Commission staff may contact that individual regarding the confidential information submitted 
in part III.   
 
Name 
Title 
Email 
Telephone 
Fax 

      
      
      
      
      

 
 
PRICE DATA 
 
III‐2.  This question requests quarterly quantity and value data for your firm’s commercial shipments 
to unrelated U.S. customers since January 1, 2011 of the following products your firm imported 
from China or Indonesia: 
 
Product 1.—MSG Extra Fine 50 LB — Paper Bag. All crystal passed through ASTM #60 or above; 
no second screen used.  
Product 2.—MSG Fine 50 LB – Paper Bag. First screen passed through of crystal smaller than 
ASTM #60; second screen of ASTM #120 up to or including ASTM #170. 
Product 3.—MSG Regular 50 LB – Paper Bag. First screen passed through of crystal smaller than 
ASTM #20 up to or on ASTM #50; second screen of ASTM #40 up to or including 
ASTM #100. 
Product 4.—MSG Regular 100 LB DRM – Fiber Drum. First screen passed through of crystal 
smaller than ASTM #20 up to or on ASTM #50; second screen of ASTM #40 up to or 
including ASTM #100. 
 
Please note that values should be f.o.b., U.S. point of shipment and should not include U.S.‐inland 
transportation costs. Values should reflect the final net amount paid to your firm (i.e., should be net 
of all deductions for discounts or rebates). See instruction booklet. 
 
During January 2011‐June 2014, did your firm import from China, Indonesia, and/or Brazil and 
sell to unrelated U.S. customers any of the above listed products (or any products that were 
competitive with these products)? 

 

 

 

Yes.‐‐Please complete the following pricing data table(s) as appropriate. 

 

No.‐‐Skip to question III‐3.

Business Proprietary 
 
U.S. Importers’ Questionnaire ‐ MSG 

Page 16 

III‐2a.  Price data.‐‐Report below the quarterly price data1 for pricing products2 imported from China 
and sold by your firm.   

China 
 
Report data in actual pounds and actual dollars (not 1,000s). 
 
(Quantity in pounds dry weight of MSG, value in dollars) 
Product 1
Product 2
Product 3 
Quantity 
(actual lbs) 

Value 
(actual $) 

Quantity 
(actual lbs) 

Value 
(actual $) 

Quantity 
(actual lbs) 

Value 
(actual $) 

Product 4
Quantity 
(actual lbs) 

Value 

Period of shipment 
(actual $) 
2011: 
January‐March 
      
     
      
     
      
      
      
     
April‐June 
      
 
      
July‐September 
      
 
      
October‐December 
      
 
      
2012: 
January‐March 
      
     
      
     
      
      
      
     
April‐June 
      
 
      
July‐September 
      
 
      
October‐December 
      
 
      
2013: 
January‐March 
      
     
      
     
      
      
      
     
April‐June 
      
 
      
July‐September 
      
 
      
October‐December 
      
 
      
2014: 
January‐March 
      
     
      
     
      
      
      
     
April‐June 
      
 
      
1
 Net values (i.e., gross sales values less all discounts, allowances, rebates, prepaid freight, and the value of returned 
goods), f.o.b. your firm’s U.S. point of shipment. 
2
 Pricing product definitions are provided on the first page of Part IV. 
 
Note.‐‐If your firm’s product does not exactly meet the product specifications but is competitive with the specified product, 
provide a description of your firm’s product.  Also, please explain any anomalies in your firm’s reported pricing data. 
In what weight units does your firm import MSG? 

 pounds, 

 kilograms, or 

both (check one) 

Product 1:             

 

Product 2:             

 

Product 3:             

 

Product 4:              

 
 
 
 
 

Business Proprietary 
 
U.S. Importers’ Questionnaire ‐ MSG 

Page 17 

III‐2b.  Price data.‐‐Report below the quarterly price data1 for pricing products2 imported from 
Indonesia  and sold by your firm. 
 

Indonesia 
 
Report data in actual pounds and actual dollars (not 1,000s). 
 
(Quantity in pounds dry weight of MSG, value in dollars) 
Product 1
Product 2
Product 3 
Quantity 

Value 

Quantity 

Value 

Quantity 

Value 

Product 4
Quantity 

Value 

Period of shipment 
(actual lbs)  (actual $)  (actual lbs)  (actual $)  (actual lbs)  (actual $)  (actual lbs)  (actual $) 
2011: 
January‐March 
      
     
      
     
      
      
      
     
April‐June 
      
 
      
July‐September 
      
 
      
October‐December 
      
 
      
2012: 
January‐March 
      
     
      
     
      
      
      
     
April‐June 
      
 
      
July‐September 
      
 
      
October‐December 
      
 
      
2013: 
January‐March 
      
     
      
     
      
      
      
     
April‐June 
      
 
      
July‐September 
      
 
      
October‐December 
      
 
      
2014: 
January‐March 
      
     
      
     
      
      
      
     
April‐June 
      
 
      
1
 Net values (i.e., gross sales values less all discounts, allowances, rebates, prepaid freight, and the value of returned 
goods), f.o.b. your firm’s U.S. point of shipment. 
2
 Pricing product definitions are provided on the first page of Part IV. 
 
Note.‐‐If your firm’s product does not exactly meet the product specifications but is competitive with the specified product, 
provide a description of your firm’s product.  Also, please explain any anomalies in your firm’s reported pricing data. 
In what weight units does your firm import MSG? 

 pounds, 

 kilograms, or 

both (check one) 

Product 1:             

 

Product 2:             

 

Product 3:             

 

 

Product 4:             

 
 
 
 
 
 
 

Business Proprietary 
 
U.S. Importers’ Questionnaire ‐ MSG 
 

Page 18 

Business Proprietary 
 
U.S. Importers’ Questionnaire ‐ MSG 

Page 19 

III‐2c.  Price data.‐‐Report below the quarterly price data1 for pricing products2 imported from Brazil 
and sold by your firm. 
 

Brazil 
 
Report data in actual pounds and actual dollars (not 1,000s). 
 
(Quantity in pounds dry weight of MSG, value in dollars) 
Product 1
Product 2
Product 3 
Quantity 

Value 

Quantity 

Value 

Quantity 

Value 

Product 4
Quantity 

Value 

Period of shipment 
(actual lbs)  (actual $)  (actual lbs)  (actual $)  (actual lbs)  (actual $)  (actual lbs)  (actual $) 
2011: 
January‐March 
      
     
      
     
      
      
      
     
April‐June 
      
 
      
July‐September 
      
 
      
October‐December 
      
 
      
2012: 
January‐March 
      
     
      
     
      
      
      
     
April‐June 
      
 
      
July‐September 
      
 
      
October‐December 
      
 
      
2013: 
January‐March 
      
     
      
     
      
      
      
     
April‐June 
      
 
      
July‐September 
      
 
      
October‐December 
      
 
      
2014: 
January‐March 
      
     
      
     
      
      
      
     
April‐June 
      
 
      
1
 Net values (i.e., gross sales values less all discounts, allowances, rebates, prepaid freight, and the value of returned 
goods), f.o.b. your firm’s U.S. point of shipment. 
2
 Pricing product definitions are provided on the first page of Part IV. 
 
Note.‐‐If your firm’s product does not exactly meet the product specifications but is competitive with the specified product, 
provide a description of your firm’s product.  Also, please explain any anomalies in your firm’s reported pricing data. 
In what weight units does your firm import MSG? 

 pounds, 

 kilograms, or 

both (check one) 

Product 1:             

 

Product 2:             

 

Product 3:             

 

 

Product 4:             

 
 
 
 
 

Business Proprietary 
 
U.S. Importers’ Questionnaire ‐ MSG 
III‐3.  

Page 20 

Price setting.‐‐ How does your firm determine the prices that it charges for sales of the subject 
product (check all that apply)?  If your firm issues price lists, please submit sample pages of a 
recent list.   

 
Transaction 
by 
transaction 

Contracts 

 

 
 
III‐4.  

Set 
price 
lists 

Other 

 

If other, describe 

      

Discount policy.‐‐ Please indicate and describe your firm’s discount policies (check all that 
apply). 

 

Quantity 
discounts 

Annual 
total 
volume 
discounts 

 

 
III‐5.  
 
 

No 
discount 
policy 

Other  

 

Describe 

      

Pricing terms.‐‐ 
(a) 

What are your firm’s typical sales terms for the subject product imported from China 
and/or Indonesia?  
Net 30 
days 
 

Net 60 
days 

2/10 net 30 
days 

Other 

 

Other (specify) 

      

 
(b) 
 
 
 
 
 

On what basis are your firm’s prices of imported subject product from China and/or 
Indonesia usually quoted (check one)?  
Delivered 
 

F.o.b.

If f.o.b., specify point

      

Business Proprietary 
 
U.S. Importers’ Questionnaire ‐ MSG 
III‐6.  

Page 21 

Contract versus spot.‐‐Approximately what share of your firm’s sales of the subject product 
imported from China and/or Indonesia in 2013 were on a (1) long‐term contract basis, (2) short‐
term contract basis, and (3) spot sales basis?  
Type of sale 

Share of 
2013 sales  

Long‐term contracts (multiple deliveries for more than 12 
months) 

      

% 

Yearly contracts (multiple deliveries for 12 months) 

      

% 

Short‐term contracts (multiple deliveries up to and 
including 12 months) 

      

% 

Spot sales (for a single delivery) 

      

% 

100 

% 

Total 

 
III‐7. 

Contract provisions.— Please fill out the table regarding your firm’s typical sales contracts for 
the subject product from China and/or Indonesia (or check “not applicable” if your firm does not 
sell on a long‐term and/or short‐term contract basis). 

 
Typical sales contract 
provisions 

Item 

Average contract duration 

Number of 
days 

Price renegotiation (during 
the contract period) 

Yes 
No 
Quantity 

Fixed quantity and/or price 

Price 
Both 

Meet or release provision 
Not applicable 

 
 

Yes 
No 

deliveries up to and 
including 12 months) 

Yearly contracts 
(multiple 
deliveries for 12 
months) 

      

      

Short‐term 
contracts (multiple 

Long‐term contracts 
(multiple deliveries for 
more than 12 months) 

      

Business Proprietary 
 
U.S. Importers’ Questionnaire ‐ MSG 
III‐8. 

Page 22 

Lead times.‐‐What is your firm’s share of sales of the subject product imported from China 
and/or Indonesia both from inventory and produced to order?  Also, what is the typical lead 
time between a customer’s order and the date of delivery for your firm’s sales of the subject 
product? 
 
Source 

Share of 
2013 sales 

From your firm’s U.S. inventory 

      

% 

      

From foreign manufacturers’ inventory 

      

% 

      

Produced to order 

      

% 

      

     Total  

 
III‐9. 
 
 

100 % 

Lead time 
(days) 

 

Shipping information.— 
 (a)  

 
(b) 
 
(c) 

 
(d) 

 

What is the approximate percentage of the total delivered cost of the subject product 
imported from China and/or Indonesia that is accounted for by U.S. inland 
transportation costs?            percent.   
Who generally arranges the transportation to your firm’s customers’ locations?    
 Your firm     Purchaser  (check one) 
When your firm sells the subject product imported from China and/or Indonesia, from 
where is it shipped?  
 Point of importation    Storage facility (check one) 
Indicate the approximate percentage of your firm’s sales of the subject product 
imported from China and/or Indonesia that are delivered the following distances from 
your firm’s U.S. point of shipment. 
 
 
Distance from your firm’s U.S. point of shipment
Within 100 miles  

% 

101 to 1,000 miles 

% 

Over 1,000 miles 

% 
Total

 
 

Share

100

% 

Business Proprietary 
 
U.S. Importers’ Questionnaire ‐ MSG 

Page 23 

III‐10.  Geographical shipments‐‐In which U.S. geographic market area(s) has your firm sold the subject 
product imported from subject countries since January 1, 2011 (check all that apply)? 
 
Geographic area 

China 

Indonesia 

Northeast.–CT, ME, MA, NH, NJ, NY, PA, RI, and VT. 

 

 

Midwest.–IL, IN, IA, KS, MI, MN, MO, NE, ND, OH, SD, and WI. 

 

 

Southeast.–AL, DE, DC, FL, GA, KY, MD, MS, NC, SC, TN, VA, and WV. 

 

 

Central Southwest.–AR, LA, OK, and TX. 

 

 

Mountains.–AZ, CO, ID, MT, NV, NM, UT, and WY. 

 

 

Pacific Coast.–CA, OR, and WA. 

 

 

Other.–All other markets in the United States not previously listed, 
including AK, HI, PR, and VI, among others. 

 

 

 
III‐11.   End uses‐‐List the end uses of the subject product that your firm imports from China and/or 
Indonesia.  For each end‐use product, what percentage of the total cost is accounted for by the 
subject product and other inputs? 
 
Share of total cost of end use product accounted 
for by 
End use product 

MSG 

Other inputs 

Total 

      

            % 

            % 

100% 

      

            % 

            % 

100% 

      

            % 

            % 

100% 

 
III‐12.  Substitutes.‐‐ Can other products be substituted for the subject product?  
 
 No 
 Yes‐‐Please fill out the table.  
 

Substitute 

 

End use in which this 
substitute is used  

Have changes in the prices of this substitute 
affected the price for MSG? 
No Yes

Explanation 

1.              

      

 

      

2.              

      

 

      

3.              

      

 

      

Business Proprietary 
 
U.S. Importers’ Questionnaire ‐ MSG 

Page 24 

III‐13.   Demand trends.‐‐ Indicate how demand within the United States and outside of the United 
States (if known) for the subject product has changed since January 1, 2011.  Explain any trends 
and describe the principal factors that have affected these changes in demand. 
 
Market 

Overall 
increase 

No 
change 

Overall 
decrease 

Fluctuate with 
no clear trend 

Explanation and factors 

Within  the 
United 
States 

 

 

 

 

      

Outside the 
United 
States 

 

 

 

 

      

 
III‐14.  Product changes.‐‐Have there been any significant changes in the product mix or marketing of 
the subject product since January 1, 2011?   
 
No 

Yes 

 

 

If yes, please describe.

      

 
 
III‐15.  Conditions of competition.— 
 
(a) Is the market for the subject product subject to business cycles (other than general 
economy‐wide conditions) and/or other conditions of competition distinctive to the subject 
product?  
 
Check all that apply. 

Please describe. 

 

No  

Skip to question III‐16. 

 

Yes‐Business cycles (e.g. 
seasonal business) 

      

 

Yes‐Other distinctive 
conditions of competition 

      

 
(b) If yes, have there been any changes in the business cycles or conditions of competition for 
the subject product since January 1, 2011? 
 

 

No 

Yes 

 

 

If yes, describe.
      

Business Proprietary 
 
U.S. Importers’ Questionnaire ‐ MSG 

Page 25 

III‐16.  Supply constraints.‐‐Has your firm refused, declined, or been unable to supply the subject 
product since January 1, 2011 (examples include placing customers on allocation or “controlled 
order entry,” declining to accept new customers or renew existing customers, delivering less 
than the quantity promised, been unable to meet timely shipment commitments, etc.)? 
 
No 

Yes 

 

 

If yes, please describe.
      

 
 
III‐14.  Raw materials.‐‐ How have the prices for raw materials to produce the subject product changed 
since January 1, 2011?   
 
Overall 
increase 

No 
change 

 

Fluctuate 
Overall 
with no 
decrease  clear trend

 

Explain, noting how raw material price changes have 
affected your firm’s selling prices for the subject 
product. 

 

 
 
III‐18.  Interchangeability.‐‐Is the subject product produced in the United States and in other countries 
interchangeable (i.e., can they physically be used in the same applications)?   
 
Please indicate A, F, S, N, or 0 in the table below: 
A = the products from a specified country‐pair are always interchangeable  
F = the products are frequently interchangeable  
S = the products are sometimes interchangeable  
N = the products are never interchangeable  
0 = no familiarity with products from a specified country‐pair 
 
Country‐pair 
United States 

China 

Indonesia 

Brazil 

Other countries 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

China 

 

Indonesia 

 

 

Brazil  

 

 

 

     

 For any country‐pair producing the subject product that is sometimes or never interchangeable, identify 
the country‐pair and explain the factors that limit or preclude interchangeable use: 
 

      
 

 
 

 

Business Proprietary 
 
U.S. Importers’ Questionnaire ‐ MSG 

Page 26 

III‐19.  Factors other than price.‐‐Are differences other than price (e.g., quality, availability, 
transportation network, product range, technical support, etc.) between the subject product 
produced in the United States and in other countries a significant factor in your firm’s sales of 
the products?   
 
Please indicate A, F, S, N, or 0 in the table below: 
A = such differences are always significant 
F = such differences are frequently significant  
S = such differences are sometimes significant  
N = such differences are never significant 
0 = no familiarity with products from a specified country‐pair    
 
Country‐pair 
United States 

China 

Indonesia 

Brazil 

Other countries 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

China 

 

Indonesia 

 

 

Brazil  

 

 

 

     

For any country‐pair for which factors other than price always or frequently are a significant factor in 
your firm’s sales of the subject product, identify the country‐pair and report the advantages or 
disadvantages imparted by such factors: 
 

 

      

 

 

 

Business Proprietary 
 
U.S. Importers’ Questionnaire ‐ MSG 

Page 27 

III‐20.  Customer identification‐‐List the names and contact information for your firm’s 10 largest U.S. 
customers for the subject product since January 1, 2011.  Indicate the share of the quantity of 
your firm’s total shipments of the subject product that each of these customers accounted for in 
2013. 
 
Customer’s name 

City and state 

1 

      

          ,              

2 

      

          ,              

3 

      

          ,              

4 

      

          ,              

5 

      

          ,              

6 

      

          ,              

7 

      

          ,              

8 

      

          ,              

9 

      

City             State        

City             State         

City             State         

City             State         

City             State         

City             State         

City             State         

City             State         

Share of 2013 sales (%) 
      
      
      
      
      
      
      
      

 

          ,              

      

City             State         

10 

      

          ,              
City             State         

      

 
 
Other explanations‐‐If your firm would like to further explain a response to a question that did not 
provide a narrative response box, please note the question number and the explanation in the space 
provided below. 
 
      

 
 
 
 
 
 

Business Proprietary 
 
U.S. Importers’ Questionnaire ‐ MSG 

Page 28 

OPTIONS FOR FILING THIS QUESTIONNAIRE 
RESPONSE WITH THE ITC 
 
This questionnaire is available as a “fillable” form in MS Word format on the 
Commission’s website at: 
 
http://usitc.gov/trade_remedy/731_ad_701_cvd/investigations/2014/msg/finalphase.htm 
 
Please do not attempt to modify the format or permissions of the questionnaire 
document.  Please complete the questionnaire and submit it electronically using 
one of the methods noted below.  If your firm is unable to complete the MS 
Word questionnaire or cannot use one of the electronic methods of submission, 
please contact the Commission for further instructions.   
 
• Upload via Secure Drop Box.—Upload the completed questionnaire in MS Word format along 
with a scanned copy of the signed certification page (page 1) through the Commission’s secure 
upload facility: 
Web address:  https://dropbox.usitc.gov/oinv/  Pin:  MSG 
 
• E‐mail.—E‐mail your questionnaire to the investigator identified on page 4 of this 
questionnaire; include a scanned copy of the signed certification page (page 1).   
 
Please note that submitting your questionnaire by e‐mail may subject your firm’s business 
proprietary information to transmission over an unsecure environment and to possible 
disclosure.  If you choose this option, the Commission warns you that any risk involving possible 
disclosure of such information is assumed by the submitter and not by the Commission. 
 
• Compact disc (CD).—Copy your MS Word questionnaire onto a CD. Also please include a 
signed certification page (page 1), and mail to the U.S. International Trade Commission, 500 E. 
Street, SW, Washington, DC 20024.  It is strongly recommended that you use an overnight mail 
service.  U.S. mail sent to government offices undergoes additional processing which not only 
results in substantial delays in delivery but may also damage CDs. 
 
Note:  If you are a party to the proceeding, and service of the questionnaire is required, such 
service should be made in paper form 
 

If you determine that your firm does not import this product, please complete page 1 of the 
respective questionnaire by: (1) Filling in your name and address, (2) Checking the “no” box, (3) 
Signing the bottom of page 1, and (4) Returning page 1 to the Commission using any of the 
methods listed above.  


File Typeapplication/pdf
File TitleMicrosoft Word - MSG_U.S. Importer Questionnaire
Authoramy.sherman
File Modified2014-06-23
File Created2014-06-23

© 2024 OMB.report | Privacy Policy